根據(jù)清遠(yuǎn)市清城區(qū)財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2016年度區(qū)級(jí)部門決算的通知》,我單位在清遠(yuǎn)市清城區(qū)政府門戶網(wǎng)站信息公開欄公開本單位的部門決算信息,具體信息公開如下:
一、單位職責(zé):
貫徹落實(shí)黨中央和省、市、區(qū)黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;協(xié)助區(qū)委抓好黨風(fēng)建設(shè),組織協(xié)調(diào)全區(qū)的反腐倡廉建設(shè)工作。貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省市區(qū)委政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門、鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處及其工作人員執(zhí)行國家政策、法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和國務(wù)院、省市區(qū)政府頒發(fā)的決議和命令的情況,保證政令暢通。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置:
清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)內(nèi)設(shè)辦公室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、信訪室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、宣傳教育(預(yù)防腐?。┦业?個(gè)職能室,下設(shè)3個(gè)派出紀(jì)檢組。
三、部門決算表格:
詳見清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算表格(1-8)
四、預(yù)算執(zhí)行情況分析:
(一)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度收入支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度收入總計(jì)800.45萬元,支出總計(jì)824.88萬元。與2015年相比,收、支總計(jì)增加119.63萬元、增加94.19萬元,增長17.57%、12.89%。主要原因:行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、其他一般公共服務(wù)支出增加。
(二)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)800.45萬元,其中:財(cái)政撥款收入792.45萬元,占99.00%;其他收入8.00萬元,占1.00%。
(三)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)824.88萬元,其中:一般公共服務(wù)支出631.14萬元,占76.51 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出49.52萬元,占6.00%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.50萬元,占1.03%;住房保障支出135.72萬元,占16.46%。
(四)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局) 2016年度財(cái)政撥款收支總決算792.45萬元、816.88萬元與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加111.63萬元、增加86.19萬元,增長16.40%、11.80%。主要原因:行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、其他一般公共服務(wù)支出增加。
(五)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度財(cái)政撥款支出 816.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出623.14萬元,占76.28%;社會(huì)保障和就業(yè)支出49.52萬元,占6.06%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.50萬元,占1.04%;住房保障支出135.72萬元,占16.62%。
(六)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度財(cái)政撥款基本支出472.55萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)355.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)117.07萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為35.21萬元,支出決算為8.99萬元,完成預(yù)算的25.53%,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.16萬元,完成預(yù)算的 25.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬元,完成預(yù)算的24.40%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少1.31萬元,降低12.72%,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)增加0.42萬元,增長6.23%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.73萬元,降低48.60%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少主要原因是:厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
(1)因公出國(境)團(tuán)組情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個(gè);全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛,年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量4輛。
(3)公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待32批次,245人次,共1.83萬元。
(八)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表沒有數(shù)據(jù)。
(九)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出385.24萬元。增加主要原因:2016年5月增加12名政府購買服務(wù)人員。
(十)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度政府采購情況說明
2016年度我單位政府采購支出總額14.82萬元,其中:政府采購貨物支出14.82萬元。
(十一)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度國有資產(chǎn)占用情況說明
截止至2016年12月31日,我單位共有車輛4輛,具體車輛用途:辦案用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(十二)關(guān)于清遠(yuǎn)市清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2016年度我單位沒有績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
五、專業(yè)名詞解釋:
財(cái)政撥款收入:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出指因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(1)因公出國(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。